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索引號 01526030-7-/2022-1102004 發布機構 騰沖市財政局
公開目錄 部門決算 發布日期 2022-11-02 08:47:56
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騰沖市救助管理站2021年度部門決算公開

監督索引號53052200531400101000

騰沖市救助管理站2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市救助管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市救助管理站概況

一、主要職能

(一)主要職能

主要職責:主要負責全市符合救助條件的流浪乞討人員的救助、管理和教育工作;負責生活無著的流浪未成年人的保護性救助及困難群眾救助;負責殘疾人、未成年人或者其他行動不便的流浪乞討人員護送回原籍或住所地的工作;負責暫時無法查清地址的智障受助人員的短期留置救助服務工作;安置無法確定家庭住址的智障受助人員;負責本市流入外地的流浪乞討人員的接回工作。

(二)2021年度重點工作任務介紹

主要做了以下工作:

一、是加強對救助管理工作的組織領導。按照要求,全員參加我省加強和改進生活無著的流浪乞討人員救助管理工作政策培訓,建立健全以騰沖市政府分管領導為召集人的議事協調機構機構,補充醫保局、扶貧辦為成員單位,將救助管理納入本地綜治(平安建設)考核體系。

二、重實效、抓細節扎實鞏固新冠肺炎病毒疫情防控成果及“七個專項行動”成果

救助管理站扎實鞏固疫情防控成果,細化工作流程。每周組織干部職工進行一次站內大掃除大消毒 。站內公共活動區域、求助人員住宿區、登記室、衛生間、公務用車等每天用84消毒液進行噴灑消毒。對入站求助人員發放口罩、用70%醫用酒精對求助人員全身噴灑消毒、測量體溫、進行詳細詢問近14天旅居史,并帶到疾控中心做核酸檢測后按救助程序正常救助。并叮囑工作人員做好自我防護。做好防護宣傳要求常洗手、戴口罩、宿舍開窗通風不扎堆聊天。真正做到入站掃碼、登記、測量體溫。目前救助站防疫防控物資充足。

三、做好安全管理工作。嚴格執行24小時值班制度及交接班制度。定期每月一次對救助管理機構安檢設備、監控設備、消防設備、餐飲設備的檢查,加強安全管理工作,制定了各種安全生產預案,組織全體干部職工進行了消防、防震演練。并對站內配備的安檢門、金屬探測儀、防爆設備等安全檢查設備,且安裝有存儲功能視頻保存3個月的視頻監控系統,救助區域安裝安全防護設施保證設施完好,救助配備救助專用車、執法記錄儀、指紋儀、醫用消毒器等設備。落實屬地監管責任,及時整改存在問題,防范化解風險隱患,落實安全管理責任。領導干部做到認真落實領導定點聯系救助機構制度,深入定點機構開展聯系工作,加強對救助管理工作的領導,強化對救助管理機構和托養機構的監管。

四、救助管理服務質量大提升專項行動開展情況。到目前為止騰沖市救助管理站以為滯留在站3個月以上的5名求助人員落戶成功,其中一名還納入特困供養安置在騰沖市敬老公寓:一名未成年男性兒童安置在騰沖市兒童福利院,一名尋親成功送回戶籍所在地回歸家庭。每個月組織工作人員到托養機構看望、了解受助人員基本情況及對托養機構進行安全隱患排查;騰沖市救助管理站對近五年來所有受助過的騰沖籍人員進行了梳理排查及回訪?;卦L足跡遍布騰沖市18個鄉鎮。具體了解他們的生活、身體、監管及收入來源情況。并登記入冊存入檔案。對及易走失人員建立了個人檔案。

五、“寒冬送溫暖”專項救助行動。專項行動時間為去年11月20日至今年3月15日。一是積極部署,建立部門聯動機制,按照省、市救助管理工作要求,成立騰沖市救助管理站寒冬送溫暖領導小組,制定開展“寒冬送溫暖活動”的活動實施方案,召開“寒冬送溫暖”部署會議,提前增加儲備棉被、棉衣、保暖內衣褲、鞋襪、食物等物資儲備,堅決防止凍傷餓死等意外事故發生。二是強化措施,整合資源擴大求助力量,加大宣傳,通過電視臺媒體報道、微信等方式廣泛宣傳救助工作,引導公眾客觀理性認識和支持生活無著流浪乞討人員救助。利用全國救助管理信息系統和全國救助尋親網發布渠道,幫助受助人員尋親。在全市各主要街道口設置救助引導牌,公開24小時救助電話(5155812)。擴大巡查救助的范圍和頻率,重點巡查城區的大街小巷、商鋪屋檐下、ATM柜員機、橋梁、郊區臨時搭蓋的簡易房、廢棄的舊房子、車站門口地下停車場等流浪人員聚集的地方。此次寒冬送溫暖活動,加大了夜間巡查的力度和聯席制度。工作人員對不愿入站受助的流浪人員,宣傳救助政策,引導勸說,還是不愿意接受的,現場發放棉被、棉襖、方便面等御寒衣物和食品,同時告知救助熱線,以便隨時進站接受救助。由分管領導帶隊進行夜間全城大巡查2次,站內工作人員分兩組每天巡查。共出動工作人員500余人次、車輛180臺次,勸離和勸導街頭流浪乞討人員18人次,其中實施街頭現場救助10人次,接到站內救助30人次。發放衣物25套、鞋襪18雙、大衣10件毛毯棉被5床、方便面12件、飲用水20件護送安全返鄉2人。

六、成功開展救助管理機構開放日活動。2021年6月19日,是全國第九個救助管理機構“開放日”。首先站內做好動員部署、梳理方案。聯系各大新聞媒介,電視臺、市內各大電子屏滾動播放在站滯留3個月以上無法查實身份人員的尋親啟事及救助站的工作性質、原則、條件等。請騰沖市民政局組織領導協調公安、綜合執法等部門,以及社區、黨員志愿者在市區內人流量較大騰沖市財富中心參加救助站現場宣傳活動,向廣大市民發放宣傳冊、引導觀看展板。了解主動救助、保護性救助、人性化救助等理念和做法,告知救助渠道和救助程序,介紹遇見流浪乞討人員正確的幫助方法,讓他們了解救助工作的實質內容,明白做好救助工作的重要性。希望通過多方合力,社會各界共同參與,幫助更多滯留受助人員早日回歸家庭。據統計,活動當天共發放宣傳冊500余份,接待宣傳群眾達100余人次。

七、其他工作。1.特別是疫情期間加強了和公安、城市管理部門、衛健等部門的信息共享。積極做好和參與綜治平安建設、掃黑除惡的相關工作;救助管理政策宣傳;全面推廣運用人臉識別技術。2.注重意識形態工作結合救助站實際,對在站內職工及來站求助人員進行健康宣教,把習近平總書記考察騰沖并對騰沖作出重要指示的內容及黨史向受助人員進行宣講,教育引導他們聽黨話、感黨恩、跟黨走。大力弘揚培育社會主義核心價值觀,營造積極向上的輿論環境。一是堅持團結穩定鼓勁、正面宣傳為主,弘揚主旋律傳播正能量,牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”,把“四個全面”戰略布局和中央決策部署在實踐中宣傳好,把黨和政府的聲音傳播好,把實踐活動的主流展示好。二是高度重視輿論導向作用,規范微信群內成員言論,傳播正能量,維護意識形態安全,努力打造一支思想好、作風正、素質高、理論強、業務精的職工隊伍。三是開展向身邊先進典型的學習、反面典型的警示教育,用榜樣的力量鼓舞職工向上向善,用反面典型警示教育職工守好防線。切實履行加強意識形態陣地管理之責。一是加強組織領導,守好意識形態工作“責任田”,毫不放松地加強各類陣地管理,拉起“高壓線”,把好“準入關”,絕不給錯誤思想提供傳播渠道。二是把宣傳思想工作同行政管理緊密結合,為意識形態工作的落實提供根本保證。三是深入推進“學習強國”“云嶺先鋒”的學習、運用,強化網絡意識形態安全管理。3.廣泛深入開展愛國衛生“7個專項行動”,推動全站養成良好衛生習慣和健康生活方式,堅決徹底改變站內環境衛生面貌,讓全體職工及受助人員感受到實實在在、真真切切的變化。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入騰沖市救助管理站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:

1.騰沖市救助管理站。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市救助管理站2021年末實有人員編制5人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制5人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員5人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員8人。其中:離休0人,退休8人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

(詳見附件)

我單位無政府性基金預算財政撥款收入,也無政府性基金預算財政撥款支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據,因此公開空表。

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入,也無國有資本經營預算財政撥款支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據,因此公開空表。

我單位2021年度無重點項目,未安排重點項目,所以《項目支出績效自評表》無數據,因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市救助管理站部門2021年度收入合計763,503.82元。其中:財政撥款收入763,503.82元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少425,388.34元,下降35.78%,主要原因是財政撥款收入較上年減少425,388.34元,主要包括一是2021年減少事業0人,人員支出減少,其中:新招錄人員0人,0月從0部門調入0人,0月退休0人,本部門今年收到財政撥款的人員經費減少29,247.60元。減少的主要原因績效工資、年度考核獎勵數額減少,以及日常公用經費壓減所致;二是一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少425,388.34元,主要是因疫情影響求助人員減少,站內運轉各項支出相對減少,工作重心轉變,各級財政減少了項目資金的安排。

二、支出決算情況說明

騰沖市救助管理站部門2021年度支出合計770,414.37元。其中:基本支出576,472.20元,占總支出的74.83%;項目支出193,942.17元,占總支出的25.17%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少500,787.02元,下降39.40%,主要原因為:一是基本支出較上年減少62,419.96元,2021年減少事業0人,人員支出減少,其中:新招錄人員0人,0月從0部門調入0人,0月退休0人;減少的主要原因績效工資、年度考核獎勵數額減少,以及日常公用經費壓減所致;二是項目支出較上年減少438,367.06元,流浪乞討求助人員項目減少438,367.06元,主要是因疫情影響求助人員減少,站內運轉各項支出相對減少,工作重心轉變,各級財政減少了項目資金的安排。

(一)基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市救助管理站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出576,472.20元。與上年對比減少62,419.96元,下降9.77%,主要原因分析人員經費減少,績效工資、年度考核獎勵數額降低。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出533,206.80元,占基本支出的92.49%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費43,265.40元,占基本支出的7.51%。

(二)項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市救助管理站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出193,942.17元。與上年對比減少438,367.06元,下降69.33%,主要原因為2020年有0個項目共計0元,2021年項目減少了0個,同時0項目經費由2020年的0元縮減為0元,較上年減少較多。具體項目開支及開展工作情況入下:

醫療救助:97,868.81元,生活救助:41,268元,接護送返鄉:20,500元,自主返鄉:6,945.36元。救助管理站2021年全年共救助求助人員60人,共累計救助1478天 ,其中:省內31人,省外29人,外國籍人員0人,無法查實2人,未成年人2人(其中:危重病、傳染病人6人,安置在敬老院0人,精神病患者送往安定醫院治療2人)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市救助管理站部門2021年度一般公共預算財政撥款支出770,414.37元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少500,787.02元,下降39.40%,主要原因為:一是2021年減少事業0人,人員支出減少,其中:新招錄人員0人,0月從0部門調入0人,0月退休0人;減少的主要原因績效工資、年度考核獎勵數額減少,以及日常公用經費壓減所致;二是項目支出較上年減少438,367.06元,流浪乞討求助人員項目減少438,367.06元,主要是因疫情影響求助人員減少,站內運轉各項支出相對減少,工作重心轉變,各級財政減少了項目資金的安排。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出704,830.49元,占一般公共預算財政撥款總支出的91.49%。主要用于人員工資、商品服務支出(用于正常辦公支出)、對個人和家庭的補助包含臨時救助、未成年人、困難群眾的救助。

9.衛生健康(類)支出65,583.88元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.51%。主要用于單位在職人員醫療保險、公務員醫療補助等支出。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市救助管理站部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為28,250元,支出決算為26,080元,完成預算的92.32%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為23,750元,支出決算為23,750元,完成預算的100%;公務接待費支出預算4,500元,支出決算為2,330元,完成預算的51.78%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格按照中央八項規定,及接待細則要求執行,減少接待次數。按項目具體分析如下:

1.2021年因公出國(境)費支出預算為0元,支出決算為0元,與年初預算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響,我單位因公出國(境)費支出年初未安排預算,本年也無相關業務發生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為23,750元,支出決算數為23,750元,完成預算的100%。其中:公務用車購置費支出預算為0元,支出決算為0元,與年初預算無增減變動,本年未購置公務用車,與年初預算無增減變動;主要原因:我單位繼續加強公務用車管理,要求公務用車運行維護費有所節約,嚴格按年初預算執行,無預算不支出。

3.2021年公務接待經費支出預算為4,500元,支出決算2,330元,完成預算的51.78%。支出決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照中央八項規定,及接待細則要求執行,減少接待次數。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少2,180元,下降7.71%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務接待費支出決算減少2,180元,下降48.34%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴格按照中央八項規定,及接待細則要求執行,減少接待次數。具體原因按項目分析如下:

1.2021年因公出國(境)費支出決算0元,與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響,2021年我單位無因公出國(境)相關業務發生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算23,750元,較上年支出減少0元,與上年持平。本年未購置公務用車,無相關費用發生;主要原因:我單位繼續加強公務用車管理,要求公務用車運行維護費有所節約,嚴格按年初預算執行,無預算不支出。

3.2021年公務接待支出決算2,330元較上年減少2,180元,下降48.34%,公務接待支出減少的主要原因是:受疫情影響,接待任務減少,本著厲行節約反對浪費,量入為出的原則,我單位建立健全公務接待工作長效機制,嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核,不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用,嚴格監督問責,進一步壓縮公務接待支出,以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出23,750元,占91.07%;公務接待費支出2,330元,占8.93%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響,沒有安排因公出國(境)任務,故本年因公出國(境)費為0元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出23,750元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出23,750元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于流浪乞討人員和未成年人的救助,接護送返鄉工作,車輛所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3、公務接待費支出2,330元。其中:

國內接待費支出2,330元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于求助人員護送、上級部門對本單位相關工作進行指導、檢查、等公務活動支出,下鄉檢查等工作需要發生的相關接待費用支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬事業單位,不涉及機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日,騰沖市救助管理站部門資產總額916,055.46元,其中,流動資產424.53元,固定資產915,629.93元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產1元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少0元,其中固定資產減少0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

                                               單位:元

項目

行次

資產總額

流動

資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建

工程

無形

資產

其他

資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定

資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

916055.46

424.53

915629.93

569108.95

163981.98

0

182539

0

0

1

0

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產;

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產;

3.填報金額為資產“賬面原值。

三、政府采購支出情況

2021年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

騰沖市救助管理站無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目,故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評,全部編制了部門整體支出績效目標,績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置 費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、本部門不涉及專用名詞。

監督索引號53052200531400101111


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