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索引號 01526030-7-/2022-1102005 發布機構 騰沖市財政局
公開目錄 部門決算 發布日期 2022-11-02 08:57:19
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騰沖市中醫醫院2021年度部門決算公開

監督索引號53052200536100601000

騰沖市中醫醫院2021年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市中醫醫院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市中醫醫院概況

一、主要職能

(一)主要職能

承擔著全市人民和流動人口的中醫中藥治療、預防和保健工作。設有老年病科、脾胃病科、針灸推拿科、康復醫學科、外科、骨傷科、婦產科、肛腸科、治未病科、麻醉科、心血管病科、急診醫學科和門診部等臨床科室,其中10個臨床科室設有住院部。老年病科、針灸推拿科為省級重點中醫???,肛腸科為市級重點中醫???。

(二)2021年度重點工作任務介紹

1.本年度我院列入新冠定點救治醫院全年圍繞疫情防控開展工作,截止于12月31日醫院共收治確診病例214例,危重型1例,重型6例,普通型60例,輕型147例。截至目前已出院201例。承擔著疫情防控相關工作,隔離病區治療、明光核酸采樣、高速路值守、新冠疫苗接種、賓館酒店防疫工作。年內完成總診療372,680人次,比2020年同期155,465人次增加217,215人次,增長率為139%,診療人次的增長主要來源于核酸檢測人次,當年核酸檢測人次為252,176人次;我院入院人次為2,561人次,比2020年同期10,696人次下降8,135人次,下降率為76.06%,出院人數2,567人,比2020年同期10,971人次減少8,404人次,下降率為76.6%;手術901人次,比2020年同期3,916人次減少3,015人次,下降率為76.99%;病床使用率19.28%與上年的59.71%相比下降32.28%。

2.全力推動改革,醫改工作進一步深化。統籌推進深化醫改舉措和新的醫改任務。進一步完善醫院內部決策和制約機制,實行“三重一大”問題集體討論決策制度。藥品和耗材采購過程嚴格按照相關法律法規要求采購和備案采購。落實平臺集中采購為主、備案采購為輔的政策要求,優先配備使用國家基本藥物。全面落實新的醫改任務,推動分級診療,提升醫療服務質量安全水平,深入實施健康扶貧工程,傳承發展中醫藥事業,創新人才評價機制。

3.克服重重困難,醫院硬、軟件設施不斷完善。新院室外附屬工程、凈化工程、污水處理站、醫用氣體工程,標識標牌工程、弱電信息化系統工程、高低壓變配電工程、太陽能熱水供應系統工程均已完成驗收并投入使用;醫院信息系統建設工作順利推進,醫院信息集成平臺、醫療核心業務HIS、EMR、LIS、PACS、移動護理、手術麻醉等系統穩定運行;辦公自動化OA系統也上線運行。

4.樹立超前意識,財務管理進一步科學化。以成本管理為重點,全面落實預算管理,合理使用資金,保障醫療活動日常正常運行,保障每月人員經費按時計發。嚴格執行物價政策,規范收費標準。加強資產管理,核準醫院資產。年內三次對中西藥房的藥品進行盤點清查,及時核對醫院庫存物資賬面數及實際庫存數是否相符。對醫院固定資產進行了盤點清理,保證了醫院資產的賬實相符。制定了醫??己朔桨?,加大對不合理費用的監測及檢查。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入騰沖市中醫醫院部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。是:騰沖市中醫醫院。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市中醫醫院部門2021年末實有人員編制233人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員233人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員66人。其中:離休0人,退休66人。

實有車輛編制6輛,在編實有車輛6輛。

第二部分 2021年度部門決算表

(詳見附件)

我單位無政府性基金預算財政撥款收入,也無政府性基金預算財政撥款支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據,因此公開空表。

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入,也無國有資本經營預算財政撥款支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據,因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市中醫醫院部門2021年度收入合計180,452,551.72元。其中:財政撥款收入66,229,734.58元,占總收入的36.70%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入74,682,304.09元(含教育收費0.00元),占總收入的41.39%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入39,540,513.05元,占總收入的21.91%。與上年對比減少9,068,100.48元下降4.28%,主要原因分析是:我院按上級要求列為定點就治醫院,導致本年度業務收入減少14,663,871.23元,下降16.41%;醫院無病人,食堂、超市租金減少771,900元,下降73.38%;財政撥款預算收入增加30,127,512.89元,增長83.45%,主要是2022年由于疫情原因,人員經費補助由往年的基本工資60%補助變為人員經費按在職人員工資總額補助。

二、支出決算情況說明

騰沖市中醫醫院2021年度支出合計177,994,895.64元。其中:基本支出157,435,449.52元,占總支出的88.45%;項目支出20,559,446.12元,占總支出的11.55%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少10,922,830.26元,下降5.79%。主要原因是基本支出減少140,221,061.88元,其中人員支出增加6,021,463.30元,增長12.68%,主要是因為2021年增加合同制24人;商品和服務支出減少17,321,066.70元,下降16.41%,主要是因為2021年醫院被政府列為定點救治醫院,無業務收入。藥品成本、衛生材料成本13,748,158.74元,下降30%,因疫情原因增加救護車3輛,公務用車運行維護費增加107,331.80元,增長111.62%。項目支出增加3,784,804.87元,主要原因為:公立醫院改革中央補助項目資金,新增項目支出8,369,818.14元;其他公立醫院支出,新增項目支出1,221,464.7元;中醫(民族醫)藥專項資金,新增項目支出7,148,353.44元。

(一)基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市中醫醫院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出157,435,449.52元。與上年對比減少140,221,061.88元,下降8.54%,主要原因是人員支出增加6,021,463.30元,增長12.68%,主要是因為2021年增加合同制24人;商品和服務支出減少17,321,066.70元,下降16.41%,主要是因為2021年醫院被政府列為定點救治醫院,無業務收入,藥品成本、衛生材料成本13,748,158.74元,下降30%,因疫情原因增加救護車3輛,公務用車運行維護費增加107,331.80元,增長111.62%。。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出54,121,578.82元,占基本支出的34.38%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費103,313,870.70元,占基本支出的65.62%。

(二)項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市中醫醫院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出20,559,446.12元。與上年16,774,638.26元對比增加3,784,804.87元,增長22.56%,主要原因為:公立醫院改革中央補助項目資金,新增項目支出8,369,818.14元;其他公立醫院支出,新增項目支出1,221,464.7元;中醫(民族醫)藥專項資金,新增項目支出7,148,353.44元。具體開展工作情況:

1.醫療服務能力與保障能力提升中醫藥發展中央補助資金3,298,257.70元。主要用于人員培養22,803元,醫療設備購置2,402,698.61元,辦公設備購置17,100元,老院門診改造費用支出100,000元,核酸檢測材料購置費109,320元,核酸檢測設備50,000元,新冠病人10%醫療費用182,144.70元。皮膚科、住院門診回廊改造支出464,191.39元,通過項目建設,全面提升了醫院的救治能力,不斷提高服務水平,改進服務質量。進一步滿足群眾對健康生活的需求,做到早發現、早預防、早治療。

2.三年行動省級對下轉移支付院前醫療救助救護車購置補助資金389,000元。主要用于購置救護車一輛264,300元,車載設備123,900元。通過設備的更新,提升了醫院傳染病的防治水平,提升了醫院的綜合服務能力,提升醫院應對傳染病和疫情診斷、隔離、集中救治及危急重癥傳染病人的救治能力,醫院對突發事情能進行妥善處理。

3.新冠肺炎防控中央補助資金170,400元,2020年新增邊境疫情防控專項資金1,997,600元,2021年邊境新冠肺炎疫情防控省級補助資金4,650,000元,2021年進一步提升新冠病毒核酸檢測和醫療救治能力省級補助資金273,000元,主要用于疫情專用設備購置,通過專業設備的提升,提高了公立醫院的檢測能力,增強了疫情防控工作,鞏固防控成果,全面保障了人民群眾生命安全和身體健康。

4.中醫醫院遷建項目農發行借款到期本金8,500,000元,主要用于中醫院向農發行借款2021年5月4日到期的本金支出。隨著項目的建成,醫院的醫療、教學用房面積顯著增加,明顯改善了患者就醫環境,解決了醫療資源短缺的問題,滿足了群眾醫療健康需求。

5.基本公共衛生項目經費支出158,570.99元。主要用于基本公共衛生人員勞務費支出151,198.99元、公務人員下鄉差旅費支出5,272元。通過慢性病管理、中醫藥健康管理服務、老年人保健管理、孕產婦保健、健康教育服務的開展,對影響居民健康的主要衛生問題實施干預,減少主要的健康危險因素,有效預防和控制主要傳染病及慢性病,使城鄉居民逐步享有均等化的公共衛生服務。

6.其他衛生健康支出312,718元。主要用于助理全科醫師培訓學員的勞務費支出。按照國家衛生健康委的統一部署,經規范化培訓的助理全科醫生數量進一步增加,進一步探索醫、教協同模式完善我省醫師培養體系,形成完整的畢業后醫學教育制度,提升助培人員業務水平,完善住院醫師規范化培訓等衛生健康人才培養培訓政策制度,推進內在發展,提升服務質量。

7.醫院基本建設自籌項目727,550.43元,主要是對新院遷建建設工程的改造支出。通過項目實施改善了患者就醫環境,滿足了群眾醫療健康需求。

8.中醫藥事業傳承與發展基層名中醫專家工作室中央補助資金30,380.00元。通過工作室的建立,開展了特色中醫院工作,對基層衛生院進行中醫藥業務指導,全年共安排20多人次中醫專家到基層醫院進行培訓、講座及技術指導,提高了基層醫務人員應用中醫藥的水平。

9.公共衛生體系建設和重大傳染病防控中央補助資金51,969.00元,主要是用于重癥監護業務培訓支出。通過對醫護人員危急重癥的業務培訓,提高了醫護人員綜合能力,建立了一個專業的ICU團隊,提高了ICU對危重病人的處理能力。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市中醫醫院部門2021年度一般公共預算財政撥款支出68,615,891.28元,占本年支出合計的38.55%。與上年對比增加36,905,586.32元,增長116.38%,主要原因:財政基本補助收入資金,新增一般公共預算財政撥款支出48,783,995.59元,與上年對比增加30,289,673.9元,增長163.78%;增長原因:一是其中人員支出增加116,599.28元,主要是因為2021年招錄合同制24人;二是我單位人員費補助歷年是按在職人員基本工資60%財政給予補助,2021年由于疫情原因醫院為定點醫院,財政基本補助人員經費按全員職工工資總額100%補助,增加突發公共衛生事件應急處理29,281,196.41元;增加公用經費支出1,646,942.69元,用于向中國農業發展銀行騰沖市支行1-3季度的利息支出、保安保潔人員勞力費支出;財政項目補助支出資金19,831,895.69元,與上年相比增加了6,615,912.42元,增長率為50.06%,主要增加了中醫院遷建農發行借款本金8,500,000.00元,疫情防控需要購置救護車1輛26,430.00元,疫情醫療設備2,526,598.61元 ;減少突發公共衛生項目經費2,282,479.28元;中醫院(民族醫)藥專項減少2,077,417元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

8.社會保障和就業(類)支出2,985,458.05元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.35%。機關事業單位基本養老保險繳費支出2,108,271.25元以及機關事業單位職業年金繳費支出877,186.8元。

9.衛生健康(類)支出65,630,433.23元,占一般公共預算財政撥款總支出的95.65%。主要用于以下支出:

(1)基本工資及績效工資其他工資福利支出7,649,510.00元,其他社會保險96,029.69元,維修維護費支出、培訓費支出、專用材料費支出、勞務費等支出738,864.39元,債務利息支出13,460,994.79元,專業設備購置及救護車購置支出2,807,998.61元撫恤金、遺囑生活補助費支出426,284.70元,以上合計25,179,682.18元。

(2)公共衛生支出38,204,236.40元,2021年醫院為新冠定點救治醫院,公共衛生項目經費用于人員工資支出。主要用于工資及績效工資支出、職年年金、醫療保險1,454,091.28元,公務員補助、公積金、其他社會保險等支出26,808,619.12元、水電費、保安保潔費、專用材料費、勞務費等支出4,280,517.28元,2021年優秀醫務人員獎勵支出22,000.00元元、疫情防控醫療設備購置7,091,000元。

(3)中醫事業發展專家工作站工作經費支出30,880元,主要用于工作室辦公費支出5,720.00元、差旅費支出3,050元、培訓費支出22,110.00元。

(4)職工基本醫療保險繳費1,289,218.25元。

(5)公務員醫療補助繳費614,198.40元。

(6)助理全科醫生培訓312,218元。用于招錄的助理全科醫生人員補助及培訓支出。下降幅度較大的原因為助理全科醫生根據招錄人數給予補助,致使經費波動幅度較大。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市中醫醫院部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元,支出決算為264,300.00元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,年初未安排預算。公務用車購置及運行費支出決算為264,300.00元,完成預算的100%;2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是由于邊境疫情形勢嚴峻,以及防疫工作需要,2021年經上級研究決定,同意給我單位購置救護車一輛,該購置業務屬于年中受疫情影響緊急增加,故年初未安排預算。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加264,300.00元,增長100.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加264,300.00元,增長100.00%;公務接待費支出決算增加0.00元,增長0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是由于邊境疫情形勢嚴峻,以及防疫工作需要,2021年經上級研究決定,同意給我單位購置救護車一輛,該購置業務屬于年中受疫情影響緊急增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出264,300.00元,占100.00%;公務接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.00元,本年受新冠肺炎疫情影響,沒有安排因公出國(境)任務,故本年因公出國(境)費為0元。

公務用車購置及運行維護費支出264,300.00元。其中:

公務用車購置支出264,300.00元,購置車輛1輛。具體購置車輛原因是我單位為新冠定點救治醫院,根據疫情防控要求需購置救護車一輛。

公務用車運行維護支出0.00元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。因我單位為差額預算撥款單位,公務用車運行維護費支出為單位自籌支出,不納入財政預算,所以開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

公務接待費支出0.00元。其中:

國內接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市中醫醫院2021年機關運行經費支出0.00元,上年對比無增減變動。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日,騰沖市中醫醫院部門資產總額450,309,145.04元,其中,流動資產143,706,524.89元,固定資產48,483,431.07元,對外投資及有價證券0元,在建工程252,533,308.08元,無形資產5,585,881元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加15,383,618.36元,其中固定資產增加17,697,112元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬元以上大型設備

其他固定資產

欄次

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6

7

8

9

10

11

合計

1

450,309,145.04

143,706,524.89

48,483,431.07

6,006,011.08

1,797,074

28,222,000

12,458,345.99

0

252,533,308.08

5,585,881

0

填報說明:

1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

3.填報金額為資產“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度,部門政府采購支出總額17,305,419.72元,其中:政府采購貨物支出10,637,930元;政府采購工程支出3,840,189.72元;政府采購服務支出2,827,300元。授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2021年騰沖市中醫醫院開展自評項目3個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個,財政預算安排3,980,700.00元,編制績效目標3個,其中:重點項目3個,財政預算安排3,980,700.00元,編制績效目標3個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步,我部門將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明:

騰沖市中醫醫院無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、本決算公開不涉及專用名詞。

監督索引號53052200536100601111


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