索引號 | 01526030-7-/2022-1102006 | 發布機構 | 騰沖市財政局 |
公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2022-11-02 09:04:06 |
文號 | 主題詞 | ||
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監督索引號53052200536100801000
騰沖市界頭鎮中心衛生院2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市界頭鎮中心衛生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市界頭鎮中心衛生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
我院是以基本醫療、公共衛生服務為主,提供預防、保健、等綜合服務,加強農村疫病防控,防治農村突發公共衛生事件報告工作,重點控傳染病、地方病,對農民健康、職業病、寄生蟲病等重大疾病造成嚴重損害;認真執行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病防控工作;做好農村婦幼保健工作,提高醫院產生率,改善兒童營養狀況;積極開展新型農村合作醫療、計劃生育技術指導和康復工作;開展健康衛生知識宣傳,普及疾病預防和衛生知識,引導群眾改善住房、食品、飲水、衛生條件,引導和幫助農民建立良好衛生。
(二)2021年度重點工作任務介紹
2021年度重點工作任務介紹。
一、人才隊伍建設情況:
加快人才培養,提高隊伍整體素質。我院進一步完善了《界頭中心衛生院醫護人員進修管理辦法》,注重加強專業技術隊伍建設,在認真組織診療技能培訓和“三基三嚴”培訓考核的基礎上,鼓勵醫護人員到上級醫院進修6人次,年內晉升為副主任醫師3人,副主任護士1人。
二、基礎設施建設及硬件投入
為提升我院綜合實力,完善患者就診環境,目前概算投資653萬元的門診住院綜合樓項目已完成驗收,于2018年3月完工并投入使用,建設款于2021年前全部支付完。
三、家庭醫生簽約工作
我鎮秉承家庭醫生簽約服務工作源于基本公共衛生工作而高于基本公共衛生工作,做好家庭醫生簽約服務工作是推動分級診療工作基本保障”的宗旨,大力倡導“交個醫生團隊知心朋友、暢通看病就醫綠色通道、享受檢查治療政策優惠”的理念,服務團隊通過簽約帶動服務,通過服務宣傳簽約。
在簽約完成時,我鎮家庭醫生簽約服務團隊及時轉段,由簽約重點轉向簽約后的服務工作。
振興鄉村工作
我院深入貫徹落實《騰沖市衛生和計劃生育局健康扶貧工作實施方案》,開設了一站式結算,并嚴格按照要求完善一站式病戶信息,把符合一站式結算人口名單及時錄入信息系統,保證讓符合一站式的病友在就診過程中能真正享受到各項政策優惠。針對《健康扶貧30條措施》積極開展對醫務人員的培訓,嚴格執行先診療后付費相關要求,確保符合一站式的病友“看的起”病。
五、鄉村衛生一體化管理工作
進一步加強村衛生所管理,明確鄉村醫生職責。我院定期對鄉村醫生進行專業知識培訓,定期到村衛生所進行各項工作督導,切實加強了對村衛生所重點部位、重點環節監管,筑牢了村級衛生網底。
六、中醫工作
2021年中醫診療1.6萬多人次,大約占總診療人次的30%左右,其中純中藥飲片治療約為1.2多人次,中醫適宜技術診療6千多人次。中醫住院部出院500多人次,占總出院的11%。全鎮28個村衛生所均能開展中醫診療及5種適宜技術服務,衛生所平均擁有中藥164味。中醫參與治療占總診療人次的32%。同時在65歲以上老年人、0—36月兒童及2型疑似個人隱私身份信息患者等人群中大力開展中醫藥健康管理工作。
七、公共衛生工作
1.居民健康檔案建檔情況:已完成紙質居民健康檔案70258份,建檔率100%。電子健康檔案已錄入70258份,其中錄入率100%。
2.健康教育活動完成情況:共設置健教宣傳黑板報欄40塊,每月更新一期,完成健康咨詢講座152次,健康咨詢活動8次,發放健教材料28,796份。
3.傳染病報告及時率100%,傳染病疫情漏報無。
4.能按要求開展轄區衛生許可現場審核及日常監督管理工作,開展飲用水巡查280戶次,學校衛生巡查168戶次,公共場所巡查96戶次,醫療機構126戶次。
5. 0-6歲保健系統管理人數4157人。0-3歲兒童管理1804人,完成中醫藥服務4,157人。
6.孕產婦系統管理人數414人,系統管理率100%。
7. 65歲以上老年人健康管理人數5,457人,管理100%。
8.年末高血壓人數4,479人,規范化管理4,479人,完成比例為100%。
年末疑似個人隱私身份信息人數781人,規范化管理781人,完成比例為100%。
10.重性疑似個人隱私身份信息共篩查出331人,規范化管理331人。
八、加強城鄉居民醫保醫療監管,確保醫保資金安全有效運行。
嚴格執行騰沖市城鄉居民醫保實施方案,完善《界頭中心衛生院醫保監管制度》《界頭中心衛生院住院費用控制機制》等措施,將醫療服務價格、補償標準、補償范圍、報銷金額和投訴舉報渠道等情況在顯著位置進行了公示,增加服務透明度。
九、加強服務能力建設,規范服務行為,提升醫療服務品質
1、年初我院將藥劑科3名執業藥師充實到醫院處方點評領導小組,加大點評力度,針對每一期點評結果及存在問題整理成藥訊(年內共制作了5期),并對點評結果排名公示,對不合理醫療行為進行問責及處罰。2、成立護理部,負責組織對全院護理人員的培訓、考核,真正使護理、感控及“三基三嚴”的培訓考核成為正規劃、常態化。
嚴格執行感染管理控制相關規定,醫療廢物處置合理,放射防護合格。
十、黨風廉政建設
一年來,我院切實加強黨風廉政建設責任制工作,為了維護改革、發展、穩定的大局,全面落實科學發展觀,認真貫徹市、鎮紀委的精神,圍繞加強黨的執政能力建設,狠抓黨風廉政建設責任制的落實。根據責任制相關要求,我院高度重視精心組織,認真對照與界頭鎮黨委簽訂的黨風廉政建設責任書進行落實,一年來,通過加強學習,認真履行“一崗雙責”抓黨風廉政建設,貫徹落實反腐倡廉重點工作情況。嚴格遵守執行廉潔自律規定的情況。通過深入學習《醫務人員醫德規范》、開展《醫德醫風專項治理活動》,嚴格按照物價部門的收費標準進行服務性收費,落實收支兩條線管理規定;繼續推行院務公開,做到辦事公開,辦事結果公開,自覺接受群眾監督;人員安排,做到任人唯賢。一年來我院全體黨員及院領導班子成員黨風廉政建設和反腐意識不斷提高,全院職工的職業道德、醫務人員儀表端正,語言文明、態度和藹、禮貌服務,樹立白衣天使良好社會形象,醫院黨風廉政建設躍上一個新臺階。
十一、強化安全,創平安醫院建設
一是落實安全責任制,明確各級安全責任體系。二是完善醫院各項應急預案,做到分工明確、責任到人,流程合理、便捷高效。三是重點加強提高醫療質量,改善服務態度,建立醫療糾紛預警機制,前期處理機制,妥善處理醫患糾紛。四是重點落實重點部位的防范措施。重點檢查配電房、高壓消毒滅菌鍋、藥庫藥房等安全措施落實情況、管理到位情況,無安全事故發生。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入騰沖市界頭鎮中心衛生院部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,全額事業單位1個,騰沖市界頭鎮中心衛生院。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市界頭鎮中心衛生院部門2021年末實有人員編制37人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制37人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員58.00人(含參公管理事業人員0人)。
離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。
實有車輛編制2輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見附件)
空表說明:
我單位無政府性基金預算財政撥款收入,也無政府性基金預算財政撥款支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據,因此公開空表。
我單位無國有資本經營預算財政撥款收入,也無國有資本經營預算財政撥款支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據,因此公開空表。
我單位2021年度無重點項目,未安排重點項目,所以《項目支出績效自評表》無數據,因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市界頭鎮中心衛生院部門2021年度收入合計26,478,112.36元。其中:財政撥款收入11,437,887.34元,占總收入的43.20%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入15,025,934.89元(含教育收費0.00元),占總收入的56.75%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入14,290.13元,占總收入的0.05%。與上年對比減少359,173.23元,下降1.34%,主要原因:2021年財政撥款收入下降2,355,284.92元,財政撥款基本收入下降1,891,950.16元:其中人員經費下降84,053.56元,主要原因是財政補助在職在編人員退休1人,村醫人辭職4人;公用經費下降 1,421,952.45元,主要是因為:公共衛生經費補助收入下降,主要下降項目是:印刷費下降184,000元;專用材料費下降323,385.7元,勞務費下降709,426.41元;公務用車運行維護費下降43,003元;其他商品服務支出下降107,530.38元。項目經費下降463,334.76元,主要是2021年基本藥品補助下降。2021年事業收入上升1,996,111.69元。事業收入增加是2021年計劃免疫納入衛生院管理,收入也納入單位核算,核酸采樣人次增加,事業收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市界頭鎮中心衛生院部門2021年度支出合計25,255,556.61元。與上年對比增加220,699.69元,增長0.90%,主要原因人員經費支出增加由于疫情形勢嚴峻,以及防疫工作需要臨聘人員增加,其中:基本支出23,616,189.37元,占總支出的93.51%;項目支出1,639,367.24元,占總支出的6.49%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市界頭鎮中心衛生院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出23,616,189.37元。與上年對比增加16,975,232.45元,增長7.60%,主要原因是人員經費支出增加是由于人由于疫情形勢嚴峻,以及防疫工作需要臨聘人員增加。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出9,328,265.24元,占基本支出的39.50%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費14,287,924.13元,占基本支出的60.50%。
(二)項目支出情況
2021年度用于保障騰沖市界頭鎮中心衛生院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1,639,367.24元。與上年對比減少1,454,532.76元,增長(下降)47.00%,主要原因分析2021年衛生院基藥補助未支出702,468.55元。2021年減少了重大公共衛生經費337,531.45元,醫療服務提升能力經費(心腦血管救治站)400,000元,兩項目支出減少,具體項目開支及開展工作情況:
1.2081104款指標號騰財社〔2021〕68號2021年殘疾人簽約服務補助經費16,824.00元,主要用于家庭醫生簽約中殘疾人部分簽約補助,保證家庭醫生簽約服務順利開展。
2.2100399款指標號騰財預〔2021〕364號騰沖市2021年鄉村醫生養老保險市級補助經費364,470.14元,主要用于2021年鄉村醫生養老保險市級補助。
3.2100399款指標號騰財社〔2021〕42號2021年界頭基補助經費239,190.00元,主要用于2021年界頭村醫基補助經費。
4.2100399款指標號騰財社〔2021〕106號2021年基藥補助經費106,084.00元,主要用于2021年界頭村醫基補助經費。
5.2100399款指標號騰財預〔2021〕525號騰沖市2021年鄉村醫生養老保險基數調整增加經費35,092.12元,主要用于騰沖市級2021年鄉村醫生養老保險基數調整增加補助經費。
6.2100399款指標號騰財社〔2021〕28號2021年鄉鎮衛生院基本藥物制度補助資金288,768.00元,主要用于2021年界頭村醫基補助經費。
7.2100399款指標號騰財社〔2021〕65號2021年中央基藥補助資金79,191.00元,主要用于2021年界頭村醫基補助經費。
8.2100399款指標號騰財預〔2021〕220號2021年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約補助經費26,568.00元,主要用于2021年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約補助經費。
9.2100399款指標號騰財社〔2021〕46號2021年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務省級補助性經費12,619.50元,主要用于2021年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務省級補助經費。
10.2100399款指標號騰財社〔2021〕98號2021年建檔立卡貧困人口家庭醫生繳費省級補助資金5,412.48元,主要用于2021年建檔立卡貧困人口家庭醫生省級補助資金。
11.2100410款指標號騰財預〔2021〕105號邊境地區疫情防控補助資金125,000.00元,主要用于邊境地區疫情防控補助資金。
12.2100410款指標號騰財預〔2021〕376號優秀醫務工作者及護士表彰補助資金7,000.00元,主要用于優秀醫務工作者及護士表彰補助資金。
13.2100601款指標號騰財行〔2021〕27號2021年醫療服務與保障能力提升補助資金(中醫藥事業傳承與發展部份)中央財政補助資金100,000.00元, 主要用于醫療服務與保障能力提升中醫藥事業傳承與發展資金。
14.2109999款指標號騰財〔2021〕72號基層衛生人才能力提升培訓項目經費7,200.00元,主要用于基層衛生人才能力提升培訓經費。
15.2109999款指標號騰財社〔2021〕75號2021年鄉村醫生養老保險補助經費225,600.00元,主要用于鄉村醫生養老保險補助經費。
16.2100799款指標號騰財社〔2021〕126號云南省2021年計劃生育獎勵與扶助項目補助經費348.00元。主要用于2021年計劃生育獎勵與扶助項目補助。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市界頭鎮中心衛生院部門2021年度一般公共預算財政撥款支出11,725,418.79元,占本年支出合計的46.43%。與上年對比減少2,355,284.92元,下降1.56%,主要原因是財政撥款基本收入下降1,891,950.16元:其中人員經費下降84,053.56元,主要原因是財政補助在職在編人員退休1人,村醫人辭職4人,公用經費下降 1,421,952.45元,主要是因為:公共衛生經費補助收入下降,下降主要項目是:印刷費下降184,000元;專用材料費下降323,385.7元,勞務費下降709,426.41元;公務用車運行維護費下降43,003元;其他商品服務支出下降107,530.38元;2021年衛生院基藥補助未支出702,468.55元。2021年減少了重大公共衛生經費337,531.45元,醫療服務提升能力經費(心腦血管救治站)400,000元,兩項目支出減少,故總體項目經費支出減少。(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(類)支出770,099.20元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.57%,主要用于機關事業養老保險支出
9.衛生健康(類)支出10,955,319.59元,占一般公共預算財政撥款總支出的93.43%,主要用:人員經費、商品和服務支出中的村醫勞務支出、公衛經費支出的專用材料支出、村醫生活補助、基藥補助、遺囑補助等一般公共預算財政支出。
10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市界頭鎮中心衛生院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元,支出決算為125,000元,年初未安排預算。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,年初未安排預算;公務用車購置及運行費支出決算為125,000元,年初未安排預算;公務接待費支出決算為0.00元,年初未安排預算。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是由于疫情形勢嚴峻,以及防疫工作需要,2021年5月經上級研究決定,同意給我單位購置救護車一輛,該購置業務屬于年中受疫情影響緊急增加,故年初未安排預算。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數為125,000元,比2020年增加81,997.00元,增長190.68%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,與2020年持平;公務用車購置及運行費支出決算為125,000元,比2020年增加81,997.00元,增長190.68%,,公務接待費支出決算為0.00元,與2020年持平。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是疫情形勢嚴峻,以及防疫工作需要,2021年5月經上級研究決定,同意給我單位購置救護車一輛,但本年該救護車購置費僅支付一半,另一半次年付清,且車輛尚未落戶,暫時未能確認固定資產,因此我單位本年有公務用車購置費。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出125,000.00元,占100.00%;公務接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出125,000.00元。其中:公務用車購置支出125,000.00元,購置車輛0輛,是疫情防控的要求2021年支出公務用車購置支出125,000元,由于邊境疫情形勢嚴峻,以及防疫工作需要,2021年5月經上級研究決定,同意給我單位購置救護車一輛,但本年該救護車購置費僅支付一半,另一半次年付清,且車輛尚未落戶,暫時未能確認固定資產,因此我單位本年有公務用車購置費,但公務用車保有量(輛)為0。
3.公務用車運行維護支出0.00元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
4.公務接待費支出0.00元。其中:
國內接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市界頭鎮中心衛生院部門2021年機關運行經費支出0.00元,與上年對比無增減變動。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日,騰沖市界頭鎮中心衛生院部門資產總額52,875,762.83元,其中,流動資產15,926,664.41元,固定資產36,940,095.42元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產9,003.00元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額增加(減少)2,126,407.81元,其中固定資產增加4,417,260元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。
國有資產占有使用情況表
單位:元
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項目
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行次
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資產總額
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流動
資產
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固定資產
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對外投資/有價證券
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在建
工程
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無形
資產
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其他
資產
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小計
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房屋構筑物
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車輛
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單價200萬以上大型設備
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其他固定
資產
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欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合計
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1
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52,875,762.83
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15,926,664.41
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36,940,095.42
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18,114,447.42
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292,385.00
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7,818,000 .00
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10,715,263.00
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9,003.00
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填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產;
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產;
3.填報金額為資產“賬面原值”。
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三、政府采購支出情況
2021年度部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市界頭鎮中心衛生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目,故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評,全部編制了部門整體支出績效目標,績效目標編制率為100.00%。
部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表12)
五、其他重要事項情況說明
騰沖市界頭鎮中心衛生院無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置 費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 費用。
(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、本單位決算公開不涉及專用名詞。
監督索引號53052200536100801111